|
Faktúra |
2500261
|
prenájom rohoží
|
127,31 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500260
|
preprava autobusom
|
589,48 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500259
|
obrázkové jedálničky
|
21,11 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500258
|
maľovanie triedy a kabinetu
|
738,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500257
|
energia
|
2 491,31 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500256
|
práva mzdy
|
195,32 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500255
|
doplatok dvere
|
348,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
STAVIVO IBV s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500253
|
učebnice
|
1 114,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500254
|
učebnice
|
3 120,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500252
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500251
|
aktivity tábor
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Miroslav Klembara |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500250
|
BOZP
|
221,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500249
|
stravné SF
|
429,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500248
|
stravné
|
2 319,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500247
|
pracovné zošity
|
285,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500246
|
učebnice
|
456,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500245
|
učebnice
|
354,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
vinte s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Objednávka |
111
|
maľovanie triedy a kabinetu
|
738,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
2500244
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
Objednávka |
106
|
učebnice
|
1 525,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |