|
Faktúra |
20240426
|
kancelársky papier
|
233,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240425
|
šatňové skrinky
|
2 234,16 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Hanko s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Objednávka |
167
|
kancelársky papier
|
233,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240423
|
fotky
|
34,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
CEWE a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240422
|
energia
|
3 105,48 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240421
|
depozit lyžiarky kurz
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
BP winter s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240420
|
vedrá
|
46,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240419
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
SANET |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240418
|
hranoly
|
201,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240417
|
autodoprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240424
|
výroba tabuliek pre strelecký klub
|
140,14 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
POPDESIGN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Objednávka |
166
|
výroba tabuliek pre strelecký klub
|
140,14 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
POPDESIGN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Objednávka |
165
|
čistenie odkvapov pomocou vysokozdvižnej plošiny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
DKD SERVIS s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Objednávka |
164
|
autodoprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Objednávka |
163
|
výmena plynomeru
|
267,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
REMONTA, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240416
|
revízia plynových kotlov
|
378,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
IDJ s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240415
|
knihy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Lota vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Objednávka |
162
|
hranoly
|
201,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240412
|
plyn
|
3 364,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
20240413
|
plyn
|
2 157,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |