| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500130													
											 | 
									
													
										
												stravné SF													
											 | 
									
										
												368,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.04.2025											 | 
									
										
												Základná škola A. Sládkoviča											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500132													
											 | 
									
													
										
												toner													
											 | 
									
										
												85,85											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.04.2025											 | 
									
										
												René Gabčo, R.G.COPY											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500131													
											 | 
									
													
										
												stravné													
											 | 
									
										
												1 989,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.04.2025											 | 
									
										
												Základná škola A. Sládkoviča											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500124													
											 | 
									
													
										
												mVL													
											 | 
									
										
												25,44											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.04.2025											 | 
									
										
												Seyfor Slovensko, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500125													
											 | 
									
													
										
												autodoprava													
											 | 
									
										
												380,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.04.2025											 | 
									
										
												Dušan Kováč											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500123													
											 | 
									
													
										
												oprava videovrátnika													
											 | 
									
										
												135,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.04.2025											 | 
									
										
												DDM elektro s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500122													
											 | 
									
													
										
												obsluha kotolne													
											 | 
									
										
												170,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.04.2025											 | 
									
										
												Peter Orság											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												56													
											 | 
									
													
										
												toner													
											 | 
									
										
												85,85											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.04.2025											 | 
									
										
												René Gabčo, R.G.COPY											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500121													
											 | 
									
													
										
												TV náradie													
											 | 
									
										
												458,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												RadanSport s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500116													
											 | 
									
													
										
												bezp. Sim													
											 | 
									
										
												11,03											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												Jablotron Slovakia, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500117													
											 | 
									
													
										
												odvoz odpadu													
											 | 
									
										
												159,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												ESPIK GROUP s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500118													
											 | 
									
													
										
												plyn													
											 | 
									
										
												3 530,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												SPP a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500119													
											 | 
									
													
										
												mixér ručný													
											 | 
									
										
												1 174,31											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												RM Gastro-JAZ s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500120													
											 | 
									
													
										
												čistiace prostriedky													
											 | 
									
										
												488,67											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												Ing. Jozef Gatial											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500115													
											 | 
									
													
										
												vysvedčenia													
											 | 
									
										
												620,04											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												ŠEVT a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												51													
											 | 
									
													
										
												oprava videovrátnika													
											 | 
									
										
												135,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												DDM elektro s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												52													
											 | 
									
													
										
												výmena skla v telocvični a servisné práce													
											 | 
									
										
												357,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												HERDA spol. s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												53													
											 | 
									
													
										
												autodoprava													
											 | 
									
										
												380,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												Dušan Kováč											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												54													
											 | 
									
													
										
												bezkontaktné čipy													
											 | 
									
										
												111,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												Martin Chytil-BezkontaktniCipy.cz											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												55													
											 | 
									
													
										
												servis umývačky riadu													
											 | 
									
										
												415,43											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												Gastrochem s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.04.2025											 |